Orden de Compra. Nº2202-471-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-16-L125"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2202-471-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-16-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2202-16-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
R.U.T. 61.602.241-5
Dirección de Unidad de Compra Patricio Chavez 105 Curacautin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1618
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN
R.U.T. 61.602.241-5
Dirección de Facturación Patricio Chavez 105 Curacautin
Comuna Curacautín
Impuesto 39577
Dirección de Envío de la Factura Patricio Chavez 105 Curacautin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GP
Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.535.089-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152006
Bandejas o fuentes domésticas1300UnidadBandeja aluminio de sopa C20Bandeja aluminio de sopa C20 $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.600 $ 184.600
48101903
Vasos de servicio800UnidadVasos plásticos de 120ccVasos plásticos de 120cc $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
52151507
Bombillas o pajillas para beber200UnidadBombillas desechables plásticas o biodegradables (ecológicas)Bombillas desechables plástica $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
24111503
Bolsas de plástico300UnidadBolsa nylon camiseta 40x50 blancaBolsa plastica camiseta 40x50 blanca $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 208.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.577
TOTAL OC $ 247.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.