|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2202-649-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-09-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2202-11-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2202-11-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Curacautin |
|
Razón Social |
Hospital Curacautin
|
|
R.U.T. |
61.602.241-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Serrano s/n (casilla 31) Curacautin |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Curacautin
|
|
R.U.T. |
61.602.241-5 |
|
Dirección de Facturación |
Serrano s/n Curacautin |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
21850 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Serrano s/n Curacautin |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
europlagas |
|
Razón Social |
JORGE SEBASTIAN NAVARRETE LEON
|
|
R.U.T. |
17.381.251-5 |
|
Sucursal |
europlagas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Unidad | Contratación de suministro mensual de control plagas de vectores sanitarios y sanitizacion de baños en dependencias del Hospital Cura cautín | VALOR CCORRESPONDIENTE A DE SEPTIEMBRE 2017 |
$ 115.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 115.000
|
$ 115.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 115.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.850
|
|
$ 136.850
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.