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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2204-1019-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos para Cecosf de HFCM según convenio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2204-16-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Mulchén |
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Razón Social |
Hospital de Mulchén
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villagra N° 455 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Hospital se compromete a cancelar dentro de los 45 días siguientes a la fecha de recepción de la Factura presentada y registrada en la oficina de partes. También deben modificar la ficha electrónica y cuando pide justificación legas indicar “Pago a 45 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Mulchén
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Facturación |
Villagra N° 455 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villagra N° 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-09-2017 |
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Proveedor |
Sociedad G y M Ltda |
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Razón Social |
SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G
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R.U.T. |
78.223.020-4 |
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Sucursal |
Sociedad G y M Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 8 | Unidad | PAPELEROS METALICOS 12 LITROS | PAPELEROS METALICOS 12 LITROS |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 120.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.