Orden de Compra. Nº
2204-1024-SE18
"
Convenio Insumos de Aseo y Lavanderia
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Mulchén
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2204-1024-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
Convenio Insumos de Aseo y Lavanderia
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2204-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Mulchén
Razón Social
Hospital de Mulchén
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra
Villagra N° 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8828841 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Mulchén
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Facturación
Villagra N° 455
Comuna
Mulchén
Impuesto
428260
Dirección de Envío de la Factura
Villagra N° 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.199.300-1
Sucursal
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
500
Paquete
BOLSA PREPICADA 20X30100(PAN)
BOLSA PREPICADA 20X30100(PAN)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
47121701
Bolsas de basura
36
Unidad no definida
BOLSA ZIPLOC c/CIERRE GRANDE 27X28X25
BOLSA ZIPLOC c/CIERRE GRANDE 27X28X25
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
25
kilogramo
BOLSA POLIETILENO TRANSP 30X40
BOLSA POLIETILENO TRANSP 30X40
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.500
$ 87.500
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
50
kilogramo
BOLSA POLIETILENO TRANSP 50X70
BOLSA POLIETILENO TRANSP 50X70
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
36
Unidad
LYSOFORM LIQUIDO
LYSOFORM LIQUIDO
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.800
$ 64.800
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
100
kilogramo
BOLSA POLIETILENO TRANSP 15X20
BOLSA POLIETILENO TRANSP 15X20
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
Bolsas de Basura 50x70 x 10 un. Superior
Bolsas de Basura 50x70 x 10 un. Superior
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
47121701
Bolsas de basura
500
Paquete
Bolsas de Basura 70x90 x 10 un. Superior
Bolsas de Basura 70x90 x 10 un. Superior
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
Bolsas de Basura 80x120 x 10 un. Superior
Bolsas de Basura 80x120 x 10 un. Superior
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
12
Unidad
Cera Líquida Blem 900 ml.
Cera Líquida Blem 900 ml.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
51102702
Agua destilada para irrigación
120
Bidón
Agua Destilada Bidón 5 Lts.
Agua Destilada Bidón 5 Lts.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
52121602
Servilletas
360
Unidad
Servilletas Elite Cóctel x 50 un.
Servilletas Elite Cóctel x 50 un.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
53131608
Jabones
130
Unidad
Jabón Líquido Le Sancy con bomba
Jabón Líquido Le Sancy con bomba
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.000
$ 234.000
Total Neto
$ 2.254.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 428.260
TOTAL OC
$ 2.682.260
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.