Orden de Compra. Nº2204-1024-SE18 "Convenio Insumos de Aseo y Lavanderia"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2204-1024-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Convenio Insumos de Aseo y Lavanderia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2204-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Mulchén
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8828841 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra N° 455
Comuna Mulchén
Impuesto 428260
Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo500PaqueteBOLSA PREPICADA 20X30100(PAN)BOLSA PREPICADA 20X30100(PAN) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
47121701
Bolsas de basura36Unidad no definidaBOLSA ZIPLOC c/CIERRE GRANDE 27X28X25BOLSA ZIPLOC c/CIERRE GRANDE 27X28X25 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo25kilogramoBOLSA POLIETILENO TRANSP 30X40BOLSA POLIETILENO TRANSP 30X40 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo50kilogramoBOLSA POLIETILENO TRANSP 50X70BOLSA POLIETILENO TRANSP 50X70 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos36UnidadLYSOFORM LIQUIDOLYSOFORM LIQUIDO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo100kilogramoBOLSA POLIETILENO TRANSP 15X20BOLSA POLIETILENO TRANSP 15X20 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBolsas de Basura 50x70 x 10 un. SuperiorBolsas de Basura 50x70 x 10 un. Superior $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
47121701
Bolsas de basura500PaqueteBolsas de Basura 70x90 x 10 un. SuperiorBolsas de Basura 70x90 x 10 un. Superior $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBolsas de Basura 80x120 x 10 un. SuperiorBolsas de Basura 80x120 x 10 un. Superior $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12UnidadCera Líquida Blem 900 ml.Cera Líquida Blem 900 ml. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
51102702
Agua destilada para irrigación120BidónAgua Destilada Bidón 5 Lts.Agua Destilada Bidón 5 Lts. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
52121602
Servilletas360UnidadServilletas Elite Cóctel x 50 un.Servilletas Elite Cóctel x 50 un. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
53131608
Jabones130UnidadJabón Líquido Le Sancy con bombaJabón Líquido Le Sancy con bomba $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
Total Neto $ 2.254.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 428.260
TOTAL OC $ 2.682.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.