Orden de Compra. Nº2204-1116-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2204-55-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2204-1116-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2204-55-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIAL PARA LA EVALUCION Y ESTIMULACION DEL DESARROLLO PSICOMOTOR, PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CORRESP. AL PROGRAMA INFATIL, MEMO N° 03 ENFERMERA SANDRA POZO, RES. EXENTA N° 0141 16-05-2007 DESPACHAR CON SUMA URGENCIA
Proveniente de Licitación 2204-55-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Mulchén
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra N° 455
Comuna -1
Impuesto 6650
Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RAUL EDUARDO GARRIDO CARCAMO
R.U.T. 2.954.193-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105904
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Total Neto $ 35.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.650
TOTAL OC $ 41.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.