Orden de Compra. Nº2204-1210-SE18 "CONVENIO ATENCIÓN PARTICIPANTES CAPACITACIONES HFC"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2204-1210-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ATENCIÓN PARTICIPANTES CAPACITACIONES HFC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2204-27-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Mulchén
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días según artículo 79 bis decreto 250
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra N° 455
Comuna Mulchén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Silvia Carola
Razón Social Silvia Sandoval Cerda
R.U.T. 12.561.693-3
Sucursal Silvia Carola
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaATENCIÓN A PARTICIPANTES CURSO TALLER CONSEJERÍA FAMILIARATENCIÓN A PARTICIPANTES CURSO TALLER CONSEJERÍA FAMILIAR $ 215.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.588 $ 215.588
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaATENCIÓN A PARTICIPANTES CURSO PROCEDIMIENTO ENFERMERIAATENCIÓN A PARTICIPANTES CURSO PROCEDIMIENTO ENFERMERIA $ 187.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.788 $ 187.788
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaATENCIÓN A PARTICIPANTES ACTIVIDADES II CURSO IAASATENCIÓN A PARTICIPANTES ACTIVIDADES II CURSO IAAS $ 186.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.788 $ 186.788
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaATENCIÓN ATENCIÓN A PARTICIPANTES CURSO COSMOVISION MAPUCHE ATENCIÓN A PARTICIPANTES CURSO COSMOVISION MAPUCHE $ 185.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.888 $ 185.888
Total Neto $ 776.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 776.052

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.