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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2204-1330-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES P/TALLER DE SALUD FAMILIAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE SALUD FAMILIAR, SOLICITUD DE ENCARGADAS SRA. ELIZABETH HENRIQUEZ Y SRA. MIRIAM HERRERA |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Mulchén |
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Razón Social |
Hospital de Mulchén
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villagra N° 455 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Mulchén
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Facturación |
Villagra N° 455 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villagra N° 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FERNANDO ENRIQUE LARA NUNEZ
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R.U.T. |
9.841.747-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53141501
| Alfileres rectos | 1 | Caja | Alfileres rectos | ALFILERES DE COLORES |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 550
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$ 550
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60124317
| Masa de modelado | 2 | Caja | Masa de modelado | PLASTICINA ARTEL |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 980
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$ 980
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44122011
| Carpetas para archivos | 10 | Unidad | Carpetas para archivos | CARPETAS CON ARCHIVADOR |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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60121120
| Papel de manualidades autoadhesivo | 9 | Unidad | Papel de manualidades autoadhesivo | POSIT ADHESIVOS |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.150
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$ 3.150
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 2 | Plancha | Tazas o vasos desechables domésticos | PLUMAVIT |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900
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$ 900
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Total Neto
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$ 8.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 8.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.