Orden de Compra. Nº2204-1671-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2204-148-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2204-1671-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2204-148-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2204-148-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Mulchén
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra N° 455
Comuna Mulchén
Impuesto 29928,8
Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial M y M
Razón Social RAFAEL MARCELO ANANIAS SANDOVAL
R.U.T. 11.581.690-k
Sucursal Comercial M y M
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino44Metro LinealTela para confeccion de Cubrecamas de Servicio de Pediatria Tela para confeccion de Cubrecamas de Servicio de Pediatria Cod. DSN-03A $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.520 $ 157.520
Total Neto $ 157.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.929
TOTAL OC $ 187.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.