Orden de Compra. Nº2204-1791-SE14 "CONVENIO SUMINISTRO DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2204-1791-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2014
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2204-7-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Mulchén
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra N° 455
Comuna Mulchén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad G y M Ltda
Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G
R.U.T. 78.223.020-4
Sucursal Sociedad G y M Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadPINZAS PARA ROPAPINZAS PARA ROPA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadCLAVO CORRIENTE 1 1/2CLAVO CORRIENTE 1 1/2 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadATRIL DE MADERAATRIL DE MADERA $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990
27113201
Conjuntos generales de herramientas10UnidadLIJA AL AGUA Nº 180LIJA AL AGUA Nº 180 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadAGOREX GALONAGOREX GALON $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
27113201
Conjuntos generales de herramientas6UnidadTUBO PVC 25MM*2MTTUBO PVC 25MM*2MT $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas30UnidadLIJA AL AGUA Nº 360LIJA AL AGUA Nº 360 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
27113201
Conjuntos generales de herramientas3UnidadPACK CODO HIDARULICO 25MM*10 UNIDADESPACK CODO HIDARULICO 25MM*10 UNIDADES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
26111702
Pilas alcalinas1UnidadMADERA 2*2*3.20MADERA 2*2*3.20 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
26111711
Baterías de litio1UnidadMARCO SIERRA 12"MARCO SIERRA 12" $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadALAMBRE GALVANIZADO Nº 22 *100 MT ALAMBRE GALVANIZADO Nº 22 *100 MT $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
27113201
Conjuntos generales de herramientas5UnidadTARUGOS DE MADERA Nº 8 MMTARUGOS DE MADERA Nº 8 MM $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
26111702
Pilas alcalinas2UnidadPLACA MASISA 152*244PLACA MASISA 152*244 $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
Total Neto $ 69.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 69.460

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.