Orden de Compra. Nº2204-1908-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2204-98-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2204-1908-SE11
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 05-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2204-98-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2204-98-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Mulchén
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra N° 455
Comuna Mulchén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clínica Puerto Varas
Razón Social SOC ODONTOLOGICA PUERTO VARAS Y CIA LTDA
R.U.T. 77.957.190-4
Sucursal Clínica Puerto Varas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122001
Servicios de dentistas42UnidadALTAS INTEGRALES PARA MUJERES Y HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2011, SEGÚN BASES ADJUNTAS  $ 124.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.249.580 $ 5.249.580
Total Neto $ 5.249.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.249.580

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.