Orden de Compra. Nº
2204-2023-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2204-114-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Mulchén
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2204-2023-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2204-114-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2204-114-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Mulchén
Razón Social
Hospital de Mulchén
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra
Villagra N° 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Mulchén
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Facturación
Villagra N° 455
Comuna
*
Impuesto
7889,56
Dirección de Envío de la Factura
Villagra N° 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIO PARRA Y CIA LIMITADA
Razón Social
MARIO PARRA Y CIA LTDA
R.U.T.
78.994.820-8
Sucursal
MARIO PARRA Y CIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161508
Tornillos para madera
4
Docena
DOCENAS DE SOBERBIOS 3/16 2"
$ 816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.264
$ 3.264
31161606
Cerrojos de puerta
3
Docena
DOCENAS DE SOBERBIOD 3/16 X2"
$ 612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.836
$ 1.836
31162309
Estantes de montaje
4
Unidad
CARROS CORREDERA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31162309
Estantes de montaje
8
Unidad
BISAGRAS DE GOLPE
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
39121708
Din riel
2
Unidad
MTS DE RIEL PARA CLOSET
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.394
$ 7.394
46151601
Manillas
2
Unidad
MANILLAS EMBUTIDAS
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
46151601
Manillas
4
Unidad
MANILLAS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CHAPA PARA PUERTA DE CORREDERA
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.471
$ 1.471
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad
PLANCHA DE CHOLGUAN
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.445
$ 3.445
11121610
Maderas duras
40
Unidad
METROS TAPACANTO CTE COLOR CAOBA
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
11121610
Maderas duras
25
Unidad
METROS DE TAPACANTO CTE. COLOR CAOBA
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
1
Litro
AGOREX
$ 5.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.202
$ 5.202
Total Neto
$ 41.524
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.890
TOTAL OC
$ 49.414
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.