Orden de Compra. Nº2204-2075-SE11 "Convenio de arriendo de camioneta c/chofer mes de AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2204-2075-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Convenio de arriendo de camioneta c/chofer mes de AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2204-29-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Mulchén
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra N° 455
Comuna *
Impuesto 113810
Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor autorentadelmaule
Razón Social ROBERTO JOSE CACERES PALMA
R.U.T. 8.998.044-5
Sucursal autorentadelmaule
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Arriendo de vehículos1UnidadARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA CON CHOFER INCLUIDOARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA CON CHOFER INCLUIDO $ 599.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.000 $ 599.000
Total Neto $ 599.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.810
TOTAL OC $ 712.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.