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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2204-2106-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2204-96-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Mulchén |
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Razón Social |
Hospital de Mulchén
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villagra N° 455 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Mulchén
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Facturación |
Villagra N° 455 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
413478 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villagra N° 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
R Y S LIMITADA |
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Razón Social |
SOC COM Y DE SERVICIOS ROJAS NAVARRO Y PINILLA SAL
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R.U.T. |
76.871.940-3 |
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Sucursal |
R Y S LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | 2 PUESTOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, DE LUNES A DOMINGO INCLUYENDO FESTIVOS, LAS 24 HORAS (COMPLETAR ARCHIVO ADJUNTO) | |
$ 2.176.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.176.200
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$ 2.176.200
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Total Neto
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$ 2.176.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 413.478
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$ 2.589.678
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.