Orden de Compra. Nº2204-2701-SE07 "CONV. PAN SEMANA DEL 26-11 AL 02-12-2007"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2204-2701-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2007
Nombre de la Orden de Compra CONV. PAN SEMANA DEL 26-11 AL 02-12-2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PAN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26-11 AL 02-12-2007, CONVENIO ID 2204-53-CO07, RESOLUCION EX. Nº99 DEL 09-04-2007
Proveniente de Licitación 2204-53-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Mulchén
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra N° 455
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BRAVO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.579.690-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
PAN CORRIENTE68,72UnidadPAN CORRIENTEPAN MARRAQUETA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.924 $ 30.924
50181901
PAN SIN SAL18,95UnidadPAN SIN SALPAN HALLULLA (SIN SAL) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.528 $ 8.528
Total Neto $ 39.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 39.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.