Orden de Compra. Nº
2204-481-SE18
"
CONVENIO ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Mulchén
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2204-481-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2204-41-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Mulchén
Razón Social
Hospital de Mulchén
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra
Villagra N° 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Mulchén
R.U.T.
61.607.302-8
Dirección de Facturación
Villagra N° 455
Comuna
Mulchén
Impuesto
478705
Dirección de Envío de la Factura
Villagra N° 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.199.300-1
Sucursal
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171831
Salsas para cocinar
360
Unidad no definida
SALSA DE TOMATE
SALSA DE TOMATE
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
10151704
Semillas o almácigos de hierba
64
Unidad
TE SUPREMO ROJO X 125 GRS
TE SUPREMO ROJO X 125 GRS
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.200
$ 35.200
10151701
Semillas o almácigos de arroz
100
kilogramo
ARROZ GRADO 2
ARROZ GRADO 2
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
10151704
Semillas o almácigos de hierba
120
Unidad
GALLETA SODA
GALLETA SODA
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
50121537
Pescado congelado
48
Tarro
JUREL TIPO SALMON
JUREL TIPO SALMON
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
20
kilogramo
MAIZENA
MAIZENA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
24
Unidad
GLUCERNA PVO. VAINILLA X 900 GRS
GLUCERNA PVO. VAINILLA X 900 GRS
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 432.000
$ 432.000
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
48
Unidad
SEMOLA
SEMOLA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
50131701
Leche o productos de mantequilla
5
Unidad
OREGANO
OREGANO
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
48
Unidad
ENSURE VAINILLA X 900
ENSURE VAINILLA X 900
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 768.000
$ 768.000
50171551
Sal de cocina o de mesa
30
Unidad
SAL
SAL
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
24
Unidad
NESTUM
NESTUM
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
50
Unidad
JALEA X KILO
JALEA X KILO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
50193002
Bebidas Infantiles
2000
Unidad
Jugos Light 200cc, diferentes sabores
Jugos Light 200cc, diferentes sabores
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
Total Neto
$ 2.519.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 478.705
TOTAL OC
$ 2.998.205
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.