Orden de Compra. Nº2204-751-SE08 "CONVENIO PAN SEMANA DEL 24 AL 30-03-2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Mulchén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2204-751-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2008
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO PAN SEMANA DEL 24 AL 30-03-2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PAN CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2008, CONVENIO ID 2204-53-CO07, RESOLUCION EX. Nº99 DEL 09-04-2007
Proveniente de Licitación 2204-53-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Mulchén
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Mulchén
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra N° 455
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BRAVO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.579.690-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
PAN CORRIENTE50,38UnidadPAN CORRIENTEPAN MARRAQUETA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.228 $ 30.228
50181901
PAN SIN SAL23,005UnidadPAN SIN SALPAN HALLULLA (SIN SAL) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.803 $ 13.803
Total Neto $ 44.031
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 44.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.