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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2205-147-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO compra ágil: 2205-131-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA
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R.U.T. |
61.602.143-5 |
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Dirección de Facturación |
OHiggins N° 160, Pichidegua |
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Comuna |
Pichidegua
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Impuesto |
33535 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHiggins N° 160, Pichidegua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-08-2025 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151912
| Aerosoles para endodoncia | 100 | Caja | pañuelos faciales en caja de 90 unidades | pañuelos faciales en caja de 90 unidades |
$ 697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.700
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$ 69.700
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42151912
| Aerosoles para endodoncia | 30 | Caja | toallas húmedas desinfectantes multiuso de 50 unidades | toallas húmedas desinfectantes multiuso de 50 unidades |
$ 1.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.420
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$ 51.420
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42151912
| Aerosoles para endodoncia | 20 | Unidad | aerosol desinfectante de 360 grs | aerosol desinfectante de 360 grs |
$ 2.769,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.380
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$ 55.380
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Total Neto
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$ 176.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.535
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$ 210.035
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.