Orden de Compra. Nº2205-151-SE12 "bol. 1005"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2205-151-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-09-2012
Nombre de la Orden de Compra bol. 1005
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2205-70-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pichidegua
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA
R.U.T. 61.602.143-5
Dirección de Unidad de Compra OHiggins N° 160, Pichidegua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA
R.U.T. 61.602.143-5
Dirección de Facturación OHiggins N° 160, Pichidegua
Comuna Pichidegua
Impuesto 9500
Dirección de Envío de la Factura OHiggins N° 160, Pichidegua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA WALDO
Razón Social WALDO ELIESER GALLARDO RUBIO
R.U.T. 13.504.356-7
Sucursal IMPRENTA WALDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales5000Unidad no definida ahesivo nombre paciente para sueros $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 50.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.500
TOTAL OC $ 59.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.