Orden de Compra. Nº2205-221-AG25 "INSUMOS DE FERRETERIA compra ágil: 2205-214-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2205-221-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA compra ágil: 2205-214-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pichidegua
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA
R.U.T. 61.602.143-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1785 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA
R.U.T. 61.602.143-5
Dirección de Facturación OHiggins N° 160, Pichidegua
Comuna Pichidegua
Impuesto 431092,33
Dirección de Envío de la Factura OHiggins N° 160, Pichidegua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA REYES
Razón Social FERRETERIA REYES SPA
R.U.T. 77.425.379-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASA REYES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadInsumos de Ferretería y mantencion ( se adjunta listado de referencia y se solicitara mediante vales internos)Insumos de Ferretería y mantencion ( se adjunta listado de referencia y se solicitara mediante vales internos) $ 2.268.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.907 $ 2.268.907
Total Neto $ 2.268.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 431.092
TOTAL OC $ 2.699.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.