Orden de Compra. Nº2205-95-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2205-75-L109"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2205-95-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2205-75-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2205-75-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pichidegua
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA
R.U.T. 61.602.143-5
Dirección de Unidad de Compra OHiggins N° 160, Pichidegua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA
R.U.T. 61.602.143-5
Dirección de Facturación OHiggins N° 160, Pichidegua
Comuna Pichidegua
Impuesto 3182,5
Dirección de Envío de la Factura OHiggins N° 160, Pichidegua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERIDA EIRL
Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
R.U.T. 76.006.304-5
Sucursal MERIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131501
Pecheras para pacientes50Unidad50 delantal plastico  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.750
Total Neto $ 16.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.182
TOTAL OC $ 19.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.