Orden de Compra. Nº2207-1091-SE14 "INSUMOS MOVILIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2207-1091-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-12-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MOVILIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pichilemu
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
R.U.T. 61.602.153-2
Dirección de Unidad de Compra Jorge Errázuriz s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
R.U.T. 61.602.153-2
Dirección de Facturación Jorge Errázuriz s/n
Comuna Pichilemu
Impuesto 4438,60798122
Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estacion de Servicios Copec
Razón Social SOC COM RENE YAVAR LTDA
R.U.T. 76.944.970-1
Sucursal Estacion de Servicios Copec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel46,026Litro   $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.381 $ 23.361
Total Neto $ 23.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.439
TOTAL OC $ 27.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.