Orden de Compra. Nº2207-1099-SE15 "ADQUISICION DE INSUMOS CENTRAL DE ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2207-1099-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CENTRAL DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pichilemu
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
R.U.T. 61.602.153-2
Dirección de Unidad de Compra Jorge Errázuriz s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
R.U.T. 61.602.153-2
Dirección de Facturación Jorge Errázuriz s/n
Comuna Pichilemu
Impuesto 15931,12
Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARTA OLGA ALICIA
Razón Social MARTA OLGA ALICIA PALOMINO GONZALEZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.315.992-2
Sucursal MARTA OLGA ALICIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1kilogramosergun guias nº:   $ 83.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.848 $ 83.848
Total Neto $ 83.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.931
TOTAL OC $ 99.779


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.