Orden de Compra. Nº2207-1120-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2207-1260-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2207-1120-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2207-1260-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pichilemu
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
R.U.T. 61.602.153-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2178 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
R.U.T. 61.602.153-2
Dirección de Facturación Jorge Errázuriz 151
Comuna Pichilemu
Impuesto 383193
Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chocolo
Razón Social COMERCIAL GONZALEZ Y GONZALEZ SPA
R.U.T. 77.369.861-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Chocolo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
Ambulancias1UnidadMANTENCION AMBULANCIAS COMODATO, SEGUN BASES Y ANEXOS ADJUNTOS, CABE MENCIONAR QUE SI EL PROVEEDOR NO LLENA LAS BASES ADMINISTRATIVAS SE DECLARARÁ INADMISIBLE, EL TOTAL DE PRESUPUESTO SERÁ DESIGNADO A LIBRE DISPOSICION DE AMBULANCIA, Y NO REFLEJA UNA SOLA MANTENCIÓN. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR SEA DE FUERA DE LA COMUNA, EL COSTO DE TRASLADO NO ESTAR CONTENPLADO DENTRO DE ESTE PRESUPUESTO Y SERÁ CON CARGO AL PROVEEDOR  $ 2.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.807 $ 2.016.807
Total Neto $ 2.016.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.193
TOTAL OC $ 2.400.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.