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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2207-226-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2207-232-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
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R.U.T. |
61.602.153-2 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Errázuriz 151 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
154390,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Errázuriz 151 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO DK |
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Razón Social |
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.556.184-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO DK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 2 | Unidad | TOALLA TIPO 20MAXWIPE 300 MTS TIPO | |
$ 22.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.142
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$ 45.142
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 20 | Unidad | LAVALOZA 5 LTS | |
$ 1.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.940
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$ 31.940
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47131609
| Magos para escobas o traperos | 1000 | Unidad | TRAPERO BLANCO ALGODÓN | |
$ 542,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 542.000
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$ 542.000
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47131502
| Paños de limpieza | 500 | Unidad | PAÑO MICROFIBRA | |
$ 387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.500
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$ 193.500
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Total Neto
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$ 812.582
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 154.391
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$ 966.973
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.