Orden de Compra. Nº2207-226-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2207-232-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2207-226-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2207-232-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pichilemu
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
R.U.T. 61.602.153-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 420 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
R.U.T. 61.602.153-2
Dirección de Facturación Jorge Errázuriz 151
Comuna Pichilemu
Impuesto 154390,58
Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA TIPO 20MAXWIPE 300 MTS TIPO   $ 22.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.142 $ 45.142
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos20UnidadLAVALOZA 5 LTS  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.940
47131609
Magos para escobas o traperos1000UnidadTRAPERO BLANCO ALGODÓN  $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.000 $ 542.000
47131502
Paños de limpieza500UnidadPAÑO MICROFIBRA  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.500 $ 193.500
Total Neto $ 812.582
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.391
TOTAL OC $ 966.973


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.640.936-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.