Orden de Compra. Nº2207-228-SE11 "INSUMOS MANTENCIION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2207-228-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MANTENCIION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pichilemu
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
R.U.T. 61.602.153-2
Dirección de Unidad de Compra Jorge Errázuriz s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
R.U.T. 61.602.153-2
Dirección de Facturación Jorge Errázuriz s/n
Comuna *
Impuesto 17722,63
Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor montelec
Razón Social JULIO CESAR CORREA MORALES
R.U.T. 10.245.919-9
Sucursal montelec
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad   $ 93.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.277 $ 93.277
Total Neto $ 93.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.723
TOTAL OC $ 111.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.