|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2207-319-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-04-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2207-108-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2207-108-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
61.602.153-2 |
|
Dirección de Facturación |
Jorge Errázuriz s/n |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
66880 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Errázuriz s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-04-2016 |
|
|
|
Proveedor |
eulalis |
|
Razón Social |
MARIA EULALIA VALENZUELA GUERRERO
|
|
R.U.T. |
14.013.687-5 |
|
Sucursal |
eulalis |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102710
| Uniformes corporativos | 11 | Unidad | Pantalones tela invierno, tallas serán enviadas luego de la adjudicación | Pantalón de invierno .Se tomaran las medidas . Se entregaran muestrario de telas. se realizará prueba de la prenda .Se garantiza calidad . |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 132.000
|
$ 132.000
|
53102710
| Uniformes corporativos | 11 | Unidad | Chaqueta engomada, tallas serán enviadas luego de la adjudicación | Chaqueta de Soft Shell.Se tomaran las medidas . Se entregaran muestrario de telas. se realizará prueba de la prenda .Se garantiza calidad . |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 220.000
|
$ 220.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 352.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.880
|
|
$ 418.880
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.