Orden de Compra. Nº2207-369-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2207-350-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2207-369-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2207-350-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pichilemu
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
R.U.T. 61.602.153-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 711 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU
R.U.T. 61.602.153-2
Dirección de Facturación Jorge Errázuriz 151
Comuna Pichilemu
Impuesto 148958,1
Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFFICE WORK CHILE SPA
Razón Social OFFICE WORK CHILE SPA
R.U.T. 77.979.117-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFFICE WORK CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141607
Separadores de cartón60UnidadSEPARADOR CARTA CARTULINA 6 POSICIONES  $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.340 $ 23.340
14111530
Notas de papel autoadhesivo100UnidadNOTAS ADHESIVAS FUCSIA NEÓN 76X76 CM 100 HJS  $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.200 $ 92.200
44121624
Tijeras60UnidadTIJERA OFICINA ERGONOMICA 5.5 TIPO TORRE  $ 1.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.660 $ 63.660
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes100UnidadHAND BOLSA DE ELASTICOS BLANCOS 60X1.6 MM 500 GR  $ 2.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500
14111509
Artículos de papelería100UnidadOPALINA LISA 250 GR T/A5 50 HOJAS  $ 2.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.400 $ 246.400
44122001
Archivadores de fichas2PackMECASNISO ARCHIVADOR 75 MM PASCK 200 UNDS  $ 62.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.890 $ 125.890
Total Neto $ 783.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.958
TOTAL OC $ 932.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.