Orden de Compra. Nº
2211-1083-AG22
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-928-COT22 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL 522 DIDECO (PROG 4 A 7)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2211-1083-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-928-COT22 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL 522 DIDECO (PROG 4 A 7)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T.
69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Palmira Romano Sur Nº 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-13-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T.
69.061.100-7
Dirección de Facturación
Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna
Limache
Impuesto
39520,95
Dirección de Envío de la Factura
Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Angelo Domenicone Crovo y Cía - Casa Matriz
Razón Social
ANGELO DOMENICONE CROVO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
86.969.700-1
Sucursal
Angelo Domenicone Crovo y Cía - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
10
Unidad
LYSOFORM O EQUIVALENTE
$ 2.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.640
$ 27.640
14111703
Toallas de papel
50
Pack
TOALLA NOVA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.100
24111503
Bolsas de plástico
26
Unidad
BOLSA BASURA CHICA
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.650
30181515
Estanque del WC
5
Unidad
PASTILLAS AZUL BAÑO
$ 1.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.425
$ 5.425
30181509
Jabonera
5
Unidad
JABON DOYPACK
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.515
$ 6.515
14111704
Papel higiénico
50
Pack
CONFORT X 4 UNIDADES
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.800
$ 66.800
42312311
Kits desinfectantes
10
Unidad
POET O EQUIVALENTE
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE
$ 1.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.730
$ 16.730
47131816
Desodorantes
5
Unidad
RAID MOSCA O EQUIVILANTE
$ 3.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.760
$ 16.760
47131816
Desodorantes
5
Unidad
RAID ARAÑA O EQUIVALENTE
$ 3.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.185
$ 17.185
Total Neto
$ 208.005
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.521
TOTAL OC
$ 247.526
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.