Orden de Compra. Nº2211-1083-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-928-COT22 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL 522 DIDECO (PROG 4 A 7)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-1083-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-928-COT22 MATERIAL DE LIMPIEZA SOL 522 DIDECO (PROG 4 A 7)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-13-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 39520,95
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Angelo Domenicone Crovo y Cía - Casa Matriz
Razón Social ANGELO DOMENICONE CROVO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.969.700-1
Sucursal Angelo Domenicone Crovo y Cía - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes10UnidadLYSOFORM O EQUIVALENTE  $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.640 $ 27.640
14111703
Toallas de papel50PackTOALLA NOVA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
24111503
Bolsas de plástico26UnidadBOLSA BASURA CHICA  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
30181515
Estanque del WC5UnidadPASTILLAS AZUL BAÑO  $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.425 $ 5.425
30181509
Jabonera5UnidadJABON DOYPACK  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.515
14111704
Papel higiénico50PackCONFORT X 4 UNIDADES  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.800
42312311
Kits desinfectantes10UnidadPOET O EQUIVALENTE  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA HUMEDA DESINFECTANTE  $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.730 $ 16.730
47131816
Desodorantes5UnidadRAID MOSCA O EQUIVILANTE  $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.760 $ 16.760
47131816
Desodorantes5UnidadRAID ARAÑA O EQUIVALENTE  $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.185 $ 17.185
Total Neto $ 208.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.521
TOTAL OC $ 247.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.