Orden de Compra. Nº2211-11316-SE08 "Orden de Compra desde 2211-11226-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-11316-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2211-11226-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2211-11226-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Limache
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra República 371
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Limache
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 35658,04024
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGALos productos deben ser entregados en nuestra bodega.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CADEMARTORI HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social CADEMARTORI HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 81.137.900-K
Sucursal CADEMARTORI HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura2kilogramo Soldadura $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
30103605
Tablas de madera10Unidad Tablones de 3 metros x 2" $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
30111601
Cemento4Saco Sacos de cemento $ 3.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008
31163203
Barras7Unidad Barras de Fierro de 50 x 50 x 2 $ 19.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.707 $ 133.706
31163215
Pernos estriados40Unidad Pernos coche de 4" $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.790
31191506
Discos abrasivos2Unidad Galletas de corte de 9" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
31211505
Pinturas aceitosas1Galón Galón antióxido de color negro $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31211904
Brochas2Unidad Brochas de 2" $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792 $ 792
Total Neto $ 187.674
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.658
TOTAL OC $ 223.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.