Orden de Compra. Nº2211-1187-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-1035-COT22 Arriendo de tobogán Sol.604 Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-1187-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-1035-COT22 Arriendo de tobogán Sol.604 Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 229915,96
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inflables y Carritos Díaz
Razón Social HÉCTOR ANTONIO DÍAZ VELIS
R.U.T. 10.834.779-1
Sucursal Inflables y Carritos Díaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49241702
Tobogán de piscina1Unidadarriendo de tobogán ICD Toxic grande con generador y monitor para los días 23,24,26 y 27 de diciembre se adjunta especificaciones técnicas solicitadas  $ 1.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.084 $ 1.210.084
Total Neto $ 1.210.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.916
TOTAL OC $ 1.440.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.834.779-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.