Orden de Compra. Nº2211-1277-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-1533-COT24 TONER SOL 105 ASEO Y ORNATO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-1277-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-1533-COT24 TONER SOL 105 ASEO Y ORNATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 11970
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA CAPAL SPA
Razón Social COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA
R.U.T. 77.663.628-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA CAPAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER 12A, PARA IMPRESORA HP LASERJET 1020 P EQIOVAÑEMTE   $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 63.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.970
TOTAL OC $ 74.970


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 79.882.360-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.636.987-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.148.696-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.758.041-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.577.994-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.663.628-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.431.210-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.860.381-0 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.203.708-4 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.099.567-1 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.442.843-7 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 14.387.038-3 Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante 96.689.970-0 Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante 77.677.922-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.