Orden de Compra. Nº2211-237-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-282-COT26 MATERIAL DE OFICINA SOL 114 DIDECO (PROGRAMA RED LOCAL) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-237-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-282-COT26 MATERIAL DE OFICINA SOL 114 DIDECO (PROGRAMA RED LOCAL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-005-014 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 8862,55
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMAS DE PAPEL 75 GRS TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS BLANCO   $ 3.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.930 $ 33.930
14111509
Artículos de papelería10PackPACK DE SEPARADORES PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO 6 DIVISIONES, CON LENGUETAS Y 11 PERFORACIONES, COLORES SURTIDOS   $ 939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.390 $ 9.390
14111509
Artículos de papelería5PackBANDERITAS ADHESIVAS TIPO POST IT FLUORESCENTES 250 UN 50 HOJAS POR BLOCK DIMENSIONES 4 CMS X 1 CMS COLORES SURTIDOS   $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.325 $ 3.325
Total Neto $ 46.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.863
TOTAL OC $ 55.508


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.068.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.