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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2211-400-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Sol.8 Cambio balatas Camioneta D-Max Obras M. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
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R.U.T. |
69.061.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
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R.U.T. |
69.061.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Palmira Romano Sur Nº 340 |
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Comuna |
Limache
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Impuesto |
67535,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Palmira Romano Sur Nº 340 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CASTRO & CASTRO SPA |
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Razón Social |
CASTRO & CASTRO SPA
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R.U.T. |
77.140.995-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CASTRO & CASTRO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad | Cambio juego de pastillas frenos delanteros D-Max 2.5 2017
TAMBORES DE FRENOS TRASERO
BALATAS DE FRENOS TRASEROS
PURGADO DE LIQUIDO DE FRENO
TRABAJO DEBE REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES | |
$ 355.451,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 355.451
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$ 355.451
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Total Neto
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$ 355.451
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.536
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$ 422.987
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.