|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2211-414-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Sol. 29 Pendrive de 16 GB ADMINISTRADOR MUNICIPAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
|
|
R.U.T. |
69.061.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
|
|
R.U.T. |
69.061.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
Palmira Romano Sur Nº 340 |
|
Comuna |
Limache
|
|
Impuesto |
38159,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Palmira Romano Sur Nº 340 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.795.040-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
32101622
| Memoria flash | 20 | Unidad | Pendrive de 16 GB en la caja de madera con grabado en la misma madera, con diseño incluido del logo de la Ilustre Municipalidad de Limache (árbol vive mejor) Lugar de entrega Ilustre Municipalidad de Limache (Palmira romano sur N°340 el jueves 23 de abril en horario de 8:30 a 17:00 hrs.) | |
$ 10.042,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.840
|
$ 200.840
|
|
|
Total Neto
|
$ 200.840
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.160
|
|
$ 239.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.