Orden de Compra. Nº2211-428-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-807-COT23 MATERIAL DE ASEO SOL 172 DIDECO (PROG. 4 A 7)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-428-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-807-COT23 MATERIAL DE ASEO SOL 172 DIDECO (PROG. 4 A 7)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-13-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 55285,44
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Angelo Domenicone Crovo y Cía - Casa Matriz
Razón Social ANGELO DOMENICONE CROVO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.969.700-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Angelo Domenicone Crovo y Cía - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA BASURA PEQUEÑA  $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.650 $ 6.650
47131830
Productos de limpieza de muebles2UnidadLUSTRAMUEBLES   $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.674 $ 2.674
14111703
Toallas de papel40UnidadNOVA GRANDE AZUL   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.160 $ 60.160
53131608
Jabones10UnidadJABON DOYPACK   $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.050 $ 15.050
47131829
Productos de limpieza del baño10UnidadPASTILLA AZUL BAÑO   $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.050 $ 15.050
47131801
Limpiadores de suelos15UnidadPOET   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.820 $ 23.820
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO GEL   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080
14111704
Papel higiénico50UnidadPAPEL HIGIENICO CONFORT  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA BASURA GRANDE   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIA VIDRIOS CON DOSIFICADOR  $ 3.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.032 $ 6.032
47131816
Desodorantes10UnidadLYSOFORM   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.210 $ 35.210
Total Neto $ 290.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.285
TOTAL OC $ 346.261


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.167.668-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 86.969.700-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.