Orden de Compra. Nº2211-486-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-576-COT26 MATERIAL DE OFICINA SOL 263 (PROG. RED LOCAL DE APOYOS) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-486-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-576-COT26 MATERIAL DE OFICINA SOL 263 (PROG. RED LOCAL DE APOYOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-005-014 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 60326,9
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículos de papelería10UnidadCAJA MULTIORDEN (REVISTEROS) MEDIDAS 30.7 X 25 X 10.5 CMS  $ 3.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.450
14111509
Artículos de papelería10PackFUNDA ARCHIVO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES)   $ 2.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.380 $ 26.380
14111509
Artículos de papelería40ResmaOFICIO MULTIFUNCION 500 HJS PREMIER COLOR BLANCO 75 GR   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.160 $ 141.160
14111509
Artículos de papelería40ResmaCARTA MULTIFUNCION 500 HJS PREMIER COLOR BLANCO 75 GR  $ 2.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.520 $ 119.520
Total Neto $ 317.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.327
TOTAL OC $ 377.837


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.