Orden de Compra. Nº2211-53-SE17 "SERVICIO DE ALMUERZO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-53-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALMUERZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 103481,3454
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotelfundolastortolas
Razón Social HOTELERA Y COMERCIAL SANTA ANA LIMITADA
R.U.T. 78.320.150-k
Sucursal Hotelfundolastortolas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definida SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA CANTIDAD DE 20 PERSONAS $ 544.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.639 $ 544.639
Total Neto $ 544.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.481
TOTAL OC $ 648.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.