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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2211-74-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Higiene sol 32 Dideco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
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R.U.T. |
69.061.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
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R.U.T. |
69.061.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Palmira Romano Sur Nº 340 |
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Comuna |
Limache
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Impuesto |
20345,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Palmira Romano Sur Nº 340 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Angelo Domenicone Crovo y Cía - Casa Matriz |
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Razón Social |
ANGELO DOMENICONE CROVO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.969.700-1 |
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Sucursal |
Angelo Domenicone Crovo y Cía - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131503
| Cepillos de dientes | 90 | Unidad | cepillos de dientes para niños | |
$ 747,00
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$ 0,00
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$ 67.230
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$ 67.230
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11121802
| Algodón | 10 | Unidad | pétalos de algodón | |
$ 1.136,00
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$ 0,00
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$ 11.360
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$ 11.360
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53131502
| Pasta de dientes | 10 | Unidad | pasta de dientes | |
$ 1.169,00
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$ 0,00
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$ 11.690
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$ 11.690
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52121704
| Toallas de mano | 10 | Unidad | toallas húmedas hipo alérgico | |
$ 1.680,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.800
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Total Neto
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$ 107.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.345
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$ 127.425
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.