Orden de Compra. Nº2212-11529-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-11056-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2212-11529-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-11056-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2212-11056-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453
Comuna Santiago
Impuesto 1008519,05
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia becerra
Razón Social IRMA ALICIA BECERRA GONZALEZ
R.U.T. 9.994.633-4
Sucursal Alicia becerra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad   $ 5.307.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.307.995 $ 5.307.995
Total Neto $ 5.307.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.008.519
TOTAL OC $ 6.316.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.