Orden de Compra. Nº2212-11554-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-11070-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2212-11554-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-11070-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2212-11070-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453
Comuna Santiago
Impuesto 4366080,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JL CONSTRUCCIONES
Razón Social JUAN CARLOS LOBOS LARA
R.U.T. 6.491.132-5
Sucursal JL CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Construcción de edificios1UnidadREMODELACION CASINO FUNCIONARIOS DIRECCION SSMS  $ 22.979.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.979.370 $ 22.979.370
Total Neto $ 22.979.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.366.080
TOTAL OC $ 27.345.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.