Orden de Compra. Nº2212-1210-CM18 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud, insumos continuidad programa ulceras venosas, DTS, CDP N°75"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2212-1210-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud, insumos continuidad programa ulceras venosas, DTS, CDP N°75
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SSMS
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa 3453
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453
Comuna San Miguel
Impuesto 763984
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311532
2239-16-LR15
Apósitos secos10 (1266286 )APÓSITO URGOSORB 10 X 10 CM 10 UNIDADES 1292386(1266286) APÓSITO URGOSORB 10 X 10 CM 10 UNIDADES; Código: UR501663; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.560 $ 161.560
42312313
2239-16-LR15
Soluciones para la limpieza de heridas82 (1576177 )LIMPIADOR DE HERIDAS CORPITOL URGO FRASCO 20 ML UNIDAD 1578077(1576177) LIMPIADOR DE HERIDAS CORPITOL URGO FRASCO 20 ML UNIDAD; Código: UR504427; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.500 $ 594.500
42311532
2239-16-LR15
Apósitos secos20 (1266292 )APÓSITO URGOTUL FLEX 10 X 10 CM 10 UNIDADES 1292392(1266292) APÓSITO URGOTUL FLEX 10 X 10 CM 10 UNIDADES; Código: UR508538; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.500 $ 367.500
42311532
2239-16-LR15
Apósitos secos5 (1266285 )APÓSITO URGO URGOCELL AG SILVER 10 X 12 CM 10 UNIDADES 1292385(1266285) APÓSITO URGO URGOCELL AG SILVER 10 X 12 CM 10 UNIDADES; Código: UR504955; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 59.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.650 $ 297.650
42311532
2239-16-LR15
Apósitos secos5 (1560395 )APÓSITO URGOCLEAN AG FIBRAS POLIABSORBENTES CON PLATA 10 X10 CM UNIDAD 1562278(1560395) APÓSITO URGOCLEAN AG FIBRAS POLIABSORBENTES CON PLATA 10 X10 CM UNIDAD; Código: UR551978; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 94.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.300 $ 474.300
42311510
2239-16-LR15
Vendaje de espuma180 (1329970 )VENDA URGO SISTEMA COMPRESIVO BICAPA URGOK2 UNIDAD 1356073(1329970) VENDA URGO SISTEMA COMPRESIVO BICAPA URGOK2 UNIDAD; Código: UR191581; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.207.520 $ 2.207.520
Total Neto $ 4.103.030
Descuento $ 82.061
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 763.984
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.784.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.