|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2212-1221-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-108-LE16 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2212-108-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
|
|
R.U.T. |
61.608.108-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa 3453 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
2247347,74 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa 3453 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SIETE LAGOS LTDA |
|
Razón Social |
SIETE LAGOS LTDA
|
|
R.U.T. |
76.644.275-7 |
|
Sucursal |
SIETE LAGOS LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | OBRAS MENORES PARA EL SAR AMADOR NEGHME, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA. | PLAZO 30 DIAS CORRIDOS |
$ 11.828.146,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.828.146
|
$ 11.828.146
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.828.146
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.247.348
|
|
$ 14.075.494
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.