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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2212-285-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
07-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2212-285-SE15 VIENE DE 2212-62-LP13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2212-62-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
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R.U.T. |
61.608.108-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa 3453 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
21850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa 3453 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASEOS CLEANER LTDA. |
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Razón Social |
ASEOS CLEANER LIMITADA
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R.U.T. |
83.585.700-k |
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Sucursal |
ASEOS CLEANER LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | "SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR", SEGÚN RESOL. EXENTA N° 1885 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, APROBATORIA DE CONTRATO, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA (VIDRIOS Y PISOS SALA DE EVENTOS DIA 12/03/2015) FACTURA 3155 | "SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR", SEGÚN RESOL. EXENTA N° 1885 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, APROBATORIA DE CONTRATO, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA (VIDRIOS Y PISOS SALA DE EVENTOS DIA 12/03/2015) FACTURA 3155 |
$ 115.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.000
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$ 115.000
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Total Neto
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$ 115.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.850
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$ 136.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.