Orden de Compra. Nº2212-285-SE15 "2212-285-SE15 VIENE DE 2212-62-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2212-285-SE15
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 07-04-2015
Nombre de la Orden de Compra 2212-285-SE15 VIENE DE 2212-62-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2212-62-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453
Comuna Santiago
Impuesto 21850
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASEOS CLEANER LTDA.
Razón Social ASEOS CLEANER LIMITADA
R.U.T. 83.585.700-k
Sucursal ASEOS CLEANER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida"SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR", SEGÚN RESOL. EXENTA N° 1885 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, APROBATORIA DE CONTRATO, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA (VIDRIOS Y PISOS SALA DE EVENTOS DIA 12/03/2015) FACTURA 3155"SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR", SEGÚN RESOL. EXENTA N° 1885 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, APROBATORIA DE CONTRATO, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA (VIDRIOS Y PISOS SALA DE EVENTOS DIA 12/03/2015) FACTURA 3155 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
Total Neto $ 115.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.850
TOTAL OC $ 136.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.