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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2212-617-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-107-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2212-107-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
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R.U.T. |
61.608.108-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa 3453 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
58634 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa 3453 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-09-2011 |
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Proveedor |
Barra&Zambra |
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Razón Social |
SALVADOR FEDERICO BARRA ARANCIBIA
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R.U.T. |
3.270.724-6 |
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Sucursal |
Barra&Zambra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 2000 | Unidad | SOBRES SACO TIPO B, DE 15.3 X 12.4 CMS., IMPRESOS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. | |
$ 56,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.000
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$ 112.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1400 | Unidad | SOBRES SACO TIPO A, DE 15.3 X 12.4 CMS., IMPRESOS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. | |
$ 56,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.400
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$ 78.400
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 300 | Unidad | SOBRES SACO TIPO B, DE 25.8 X 20 CMS., IMPRESOS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. | |
$ 197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.100
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$ 59.100
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 300 | Unidad | SOBRES SACO TIPO A, DE 25.8 X 20 CMS., IMPRESOS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. | |
$ 197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.100
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$ 59.100
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Total Neto
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$ 308.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.634
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$ 367.234
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.