Orden de Compra. Nº2212-663-CM10 "ARTICULOS DE ASEO PARA LA HACIENDA HOSPITAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2212-663-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA LA HACIENDA HOSPITAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453
Comuna Santiago
Impuesto 71371,3473
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones50 (29806) JABÓN DOVE TOCADOR 10 31843(29806) JABÓN DOVE TOCADOR 10 ; Código: 83142;Región : RM $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
10191509
Insecticidas36 (22121) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 400 CC 24158(22121) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 400 CC ; Código: 12502;Región : RM $ 1.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.208 $ 62.208
47131805
Limpiadores de uso general49 (30042) LIMPIADOR DAWN LAVALOZA LIQUIDO LIMON 750 ml 32079(30042) LIMPIADOR DAWN LAVALOZA LIQUIDO LIMON 750 ml; Código: 84563;Región : RM $ 2.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.771 $ 106.771
47121613
Accesorios de pulido de suelos13 (31394) VIRUTILLA OROTEX OLLA ACERO DORADA GRANDE 33431(31394) VIRUTILLA OROTEX OLLA ACERO DORADA GRANDE; Código: 80481;Región : RM $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.746 $ 5.746
14111704
Papel higiénico25 (69151) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 8 ROLLOS 80 m 71188(69151) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 8 ROLLOS 80 m; Código: 12851;Región : RM $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.750 $ 127.750
47131502
Bayetas o trapos de limpieza25 (70237) PANO DANZARINA ABSORBENTE MULTIUSO 40 X 37 cm 72274(70237) PANO DANZARINA ABSORBENTE MULTIUSO 40 X 37 cm; Código: 80495;Región : RM $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.050 $ 21.050
47131615
Escobillones10 (118325) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLÁSTICO HOGAR 118422(118325) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLÁSTICO HOGAR ; Código: 88868;Región : RM $ 1.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580
47131805
Limpiadores de uso general12 (211643) LIMPIADOR CIF BANO 500 cc CON GATILLO 211643(211643) LIMPIADOR CIF BANO 500 cc CON GATILLO ; Código: 80672;Región : RM $ 1.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.428 $ 19.428
Total Neto $ 379.433
Descuento $ 3.794
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.371
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 447.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.