Orden de Compra. Nº2212-735-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2212-204-L106"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2212-735-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2212-204-L106
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE 400 AGENDAS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2007.
Proveniente de Licitación 2212-204-L106
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453
Comuna Santiago
Impuesto 173280
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.
R.U.T. 93.002.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas400UnidadAgendasEspecificaciones en Archivo adjunto. $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.000 $ 912.000
Total Neto $ 912.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 173.280
TOTAL OC $ 1.085.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.