Orden de Compra. Nº2212-778-SE18 "Servicios de vigilancia SSMS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2212-778-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Servicios de vigilancia SSMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2212-51-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SSMS
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453
Comuna San Miguel
Impuesto 1179120,43
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor XIMENA ANABELLA ESPINOZA ROSAS E.I.R.L.
Razón Social XIMENA ANABELLA ESPINOZA ROSAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.959.210-3
Sucursal XIMENA ANABELLA ESPINOZA ROSAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definidaServicio de vigilancia DSSMS, CMIM, Jardín Infantil, factura N°1508Servicio de vigilancia DSSMS, CMIM, Jardín Infantil, factura N°1508 $ 4.411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.411.765 $ 4.411.765
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definidaTurnos adicionales, mes de julio, factura N°1504Turnos adicionales, mes de julio, factura N°1504 $ 1.794.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.794.132 $ 1.794.132
Total Neto $ 6.205.897
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.179.120
TOTAL OC $ 7.385.017


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.