Orden de Compra. Nº2212-863-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-179-LP12,JULIO 2013"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2212-863-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-179-LP12,JULIO 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2212-179-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453
Comuna Santiago
Impuesto 539220
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A.
Razón Social INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S A
R.U.T. 96.616.930-3
Sucursal INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad2Día/HombreCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADICIONAL PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR, JULIO 2013, SEGÚN FACTURA 4126CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADICIONAL PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR, JULIO 2013, SEGÚN FACTURA 4126 $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
92121504
Guardias de seguridad1MesCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR, JULIO 2013, SEGÚN FACTURA 4125CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR, JULIO 2013, SEGÚN FACTURA 4125 $ 2.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780.000 $ 2.780.000
Total Neto $ 2.838.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 539.220
TOTAL OC $ 3.377.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.