|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2213-120-CM11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA NEUMATICOS OSI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
EPI |
|
Razón Social |
Empresa Portuaria Iquique
|
|
R.U.T. |
61.951.300-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Jorge Barrera 62 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Empresa Portuaria Iquique
|
|
R.U.T. |
61.951.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Jorge Barrera 62 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
11708,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jorge Barrera 62 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-12-2011 |
|
|
|
Proveedor |
SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA. |
|
Razón Social |
SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.239.560-2 |
|
Sucursal |
SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 2 | | (275601) NEUMATICO TOYO 800 ULTRA 175/70 R14 275601 | (275601) NEUMATICO TOYO 800 ULTRA 175/70 R14; Código: 001263;Región : I
|
$ 30.811,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.622
|
$ 61.622
|
|
|
Total Neto
|
$ 61.622
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.708
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 73.330
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.