Orden de Compra. Nº2213-26-CM18 "desktop internuc i3"
Recuerde que el responsable del pago es EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2213-26-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2018
Nombre de la Orden de Compra desktop internuc i3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EPI
Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE
R.U.T. 61.951.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Barrera 62
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE
R.U.T. 61.951.300-2
Dirección de Facturación Av. Jorge Barrera 62
Comuna Iquique
Impuesto 428,7654
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Barrera 62
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sateprop
Razón Social sateprop spa
R.U.T. 76.321.496-6
Sucursal Sateprop
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
 5 (1360909 )DESKTOP INTEL NUC ROCK CANYON 5I3RYH UNIDAD 1387386(1360909) DESKTOP INTEL NUC ROCK CANYON 5I3RYH UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $21,6 US$ 453,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.268,00 US$ 2.268,00
Total Neto US$ 2.268,00
Descuento US$ 11,34
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 428,77
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 2.685,43


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.